一、所有岗位必须具备的岗位职责:
诚实守信、公道正派、敬业爱岗、勇于创新;
具有较强的工作责任心、良好的团队合作精神和组织协调能力;
具备良好的英语听说读写能力,能熟练运用电脑办公软件。
二、报名方式:
登录我行网站:www.spdb.com.cn,点击“招聘信息”栏,下载并填写《应聘报名表》(有工作经验人士),通过电子邮件以附件形式发送至:recruit@spdb.com.cn
为使您的简历得到有效筛选,邮件主题请按如下样式填写:“有工作经验人士应聘—***(部门全称)—***(岗位全称)—***(姓名)” ;应聘报名表(word)文件名请改为您的姓名。
三、招聘岗位列表
招聘部门 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 主要工作城市 | |
总行审计部 | 信息科技与运营条线 | 信息科技非现场审计专员 | 1 | 上海 |
运营审计专员 | 1 | 上海 | ||
公司银行条线 | 公司银行审计专员 | 1 | 上海 | |
个人银行条线 | 个人银行审计专员 | 1 | 上海 | |
同业与资金条线 | 同业与资金审计专员 | 1 | 上海 | |
质量控制条线 | 财务审计专员 | 1 | 上海 |
四、招聘岗位详细信息
[总行审计部]
部门简介:独立客观地履行监督检查、控制评价、咨询服务等职能,以帮助和促进全行各业务系统建立健全有效的内部控制和风险运作机制,确保经营目标的实现和资金、财产的安全。具体工作包括:根据我行战略发展规划,策划、协调、组织、创新和推动全行审计工作;按照总行工作部署,组织制定全行审计工作规划和年度工作计划,并组织实施;根据年度工作计划确定审计项目,制定审计方案;根据全行风险防范和内部控制要求,合理分配审计资源,组织实施对可审计实体的现场检查和持续监控;按照规定的审计报告程序,及时向总行管理层上报审计工作情况;组织落实对全行审计工作质量的管理与监督,负责全行审计管理系统的组织开发和日常运行;按照国家有关的法律、法规和外部监管部门的要求,制定和修改审计准则和各项审计工作制度;组织审计理论和审计工作实践研究,召开理论和实务研讨会,分析全行审计效果和投入产出,为审计业务的发展提供决策支持;组织各种类型的审计工作会议和业务培训,总结、交流、推广审计工作经验,表彰全行审计先进单位和个人,提高审计人员工作素质;负责对全行派出审计机构和全行审计人员的考核与管理。
总行审计部设专业执行审计官5人,执行审计官下设高级审计专员、审计专员、助理审计专员和审计员若干人。
信息科技非现场审计专员1名
岗位职责:结合审计信息系统建设,了解银行各业务系统的功能与数据结构,做好审计信息系统的需求分析和应用维护;为各类审计工作提供数据整理与数据分析服务,出具相应的分析报告与说明;与其他条线人员协作建立审计数据分析模型,制订数据分析与数据表述规程;关注条线或分行的主要指标和业务数据,负责收集、整理与本专业有关的业务和检查信息,并根据收集的信息进行初步分析和评价,提交上级审议;根据工作安排,参加各类检查,识别和揭示所审计业务过程中的控制问题和风险点;完成信息科技与运营执行审计官交办的其他工作。
应聘条件:大学本科以上学历,年龄35岁以下,计算机与相关专业,有5年以上银行IT系统开发或系统管理经验,持CISA证书者优先。
运营审计专员1名
岗位职责:根据信息科技与运营执行审计官的主要职责和工作要求,独立履行或参加审计监督检查职责,收集专业审计信息,监控业务数据,识别和揭示业务过程中的控制问题和关键风险。具体职责是细化审计方案,参加和组织现场检查,担任主审人,编制审计报告,协助信息科技与运营执行审计官完成工作目标和任务。
应聘条件:大学本科以上学历,年龄35岁以下,会计或金融相关专业,有4年以上银行运营实务或管理经验,有银行外汇业务经验者优先。
公司银行审计专员1名
岗位职责:根据公司银行业务执行审计官的主要职责和工作要求,独立履行或参加审计监督检查职责,收集专业审计信息,监控业务数据,识别和揭示业务过程中的控制问题和关键风险。具体职责是细化审计方案,参加和组织现场检查,担任主审人,编制审计报告,协助公司银行业务执行审计官完成工作目标和任务。
应聘条件:本科及以上学历;年龄45周岁(含)以下;银行信贷工作5年及以上或审计专业3年及以上,持有CPI、CIA等证书者优先,审计条线内部报名者优先。
个人银行审计专员1名
岗位职责:根据个人银行业务执行审计官的主要职责和工作要求,独立履行或参加审计监督检查职责,收集专业审计信息,监控业务数据,识别和揭示业务过程中的控制问题和关键风险。具体职责是细化审计方案,参加和组织现场检查,担任主审人,编制审计报告,协助个人银行业务执行审计官完成工作目标和任务。
应聘条件:本科及以上学历;年龄40周岁(含)以下;银行信贷工作4年及以上或审计专业3年及以上,持有CPI、CIA等证书者优先,审计条线内部报名者优先。
同业与资金审计专员1名
岗位职责:根据同业资金业务执行审计官的主要职责和工作要求,独立履行或参加审计监督检查职责,收集专业审计信息,监控业务数据,识别和揭示业务过程中的控制问题和关键风险。具体职责是细化审计方案,参加和组织现场检查,担任主审人,编制审计报告,协助同业资金业务执行审计官完成工作目标和任务。
应聘条件:本科及以上学历;年龄40周岁(含)以下;银行工作4年及以上,从事审计、银行资金业务工作3年及以上.英语能力强或有CPA、CIA等资格证书者优先考虑。
财务审计专员1名
岗位职责:根据质量控制条线财务审计团队工作目标,独立履行全行财务收支监督检查职能,对总行的会计核算系统、财务管理系统、对外投资等实施持续监控,识别和揭示业务过程中的控制问题和关键风险,评价与会计核算、财务管理相关部门工作的履职尽职情况。具体职责是细化方案,参加和组织现场检查,担任主审人,编制审计报告;处理与会计核算、财务管理相关的预警信息;协助财务审计负责人完成完成工作任务。
应聘条件:本科及以上学历,年龄40周岁(含)以下;银行财务会计工作4年及以上;具有注册会计师资格证书者及有浦发银行会计主管、总会计岗位经历者优先考虑。
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