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综合办公室 |
审计及风控管理岗 |
1名 |
1、负责风险控制体系和制度建设; 2、实施企业内部控制自我评估工作,负责对下属子公司内部控制制度的适当性、合法性和有效性进行评价,对公司有关业务的经营风险进行评估; 3、根据公司的安排,参与公司的资本运营,特别是收购、租赁、招标、投标等重大经济活动,审查相关合同文件,参与相关的谈判,提出相关的风险控制意见;组织参与担保项目资料的审计监督,根据项目情况提出风险防范建议; 4、负责监督实施风险分类、识别及项目评审; 5、根据评议(审)会相关决议,落实、监督担保项目的反担保手续; 6、负责督促检查在保项目监管情况,提出风险预警,控制项目风险; 7、对公司及下属子公司的财务收支及各项经济活动的真实性、合法性、效益性进行审计。 |
1、年龄40岁以下,全日制本科学历,财务审计类专业毕业,会计或审计类中级以上职称,有二年或以上大型会计师事务所者优先; 2、具有3年以上企业集团内部审计管理经验,具有全面的财务、审计专业知识,熟悉法律知识和企业管理; 3、能独立实施内部审计项目; 4、具有较强的语言、文字表达能力、公文写作能力、良好的团队合作精神和高度的工作热情;有良好的沟通、组织和团结协作能力,敏锐的洞察力与分析判断能力,工作责任心强,保密意识强,抗压能力强。 |