内审部_高级审计师
所属部门:内审部
工作地点:北京
招聘人数:1
职位性质:管理支持
工作职责:
-根据年度审计计划独立执行一般的内控项目和专项审计工作,包括对具体专项审计工作的计划,对审计方法的完善和改良,对证据的充分收集和验证,对复杂问题的深入了解和分析判断,对风险的有效识别,对结论的准确评定,对改进方案的建设性提议等
-执行SOX404内部控制流程审计工作。包括根据现有的流程文档和风险矩阵对控制点进行符合SOX要求的测试工作,审计工作底稿编制,审计证据整理,问题反馈和跟进等
-从风险角度出发,进行业务流程风险矩阵的分析评估,完善现有SOX内部控制测试方法;基于规章、制度、流程规定,进行审核,识别实际操作与规定的差异之处并分析问题所在,提出可能的改进建议。更新完善流程文档,弥补现有流程风险和漏洞,参与新流程制定和流程修改
-组织或推进多部门合作的内部控制流程建立,提供关于流程合规性的咨询服务
-在部门内分享工作经验与知识
职位要求:
-1-2年相关专业工作经验
-大学本科及以上学历
-财务、审计、企业管理、信息管理等相关专业
-熟悉审计程序和公司财务管理相关流程
-掌握会计、财务管理、市场营销、人事管理等相关基本知识
-取得CPA、CIA、ACCA或其他相关职业资质优先考虑
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